米易縣人民政府關于2016年財政決算(草案)的情況報告
來源:米易縣財政局 發(fā)布時間:2017-07-10 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù): 0
米易縣人民政府
關于2016年財政決算(草案)的情況報告
(2017年6月26日在米易縣第十八屆人大常委會第五次會議上)
主任,各位副主任,各位委員:
今年1月,縣第十八屆人大二次會議審查批準了《米易縣人民政府關于米易縣2016年財政預算執(zhí)行情況及2017年財政預算草案的報告》。目前,2016年財政決算已經匯編完成。根據(jù)《預算法》相關規(guī)定及縣人大常委會安排,現(xiàn)將2016年財政決算(草案)情況報告如下,請予審議。
一、2016年財政決算情況
2016年,面對經濟下行壓力持續(xù)加大、全面落實國家減稅降費政策等多重困難疊加的嚴峻形勢,全縣財政工作在縣委堅強領導下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下,主動適應經濟發(fā)展新常態(tài),積極應對各種困難挑戰(zhàn),促進縣域經濟健康發(fā)展,財政收入穩(wěn)步增長,支出結構持續(xù)優(yōu)化,財稅改革穩(wěn)步推進,圓滿完成了各項工作任務。
(一)一般公共預算收支決算情況
1.收支情況:2016年,縣級一般公共預算收入完成88,071萬元,占調整預算的101.23%,同比增收5,935萬元,增長7.23%。其中稅收收入完成56,480萬元,同比減收5,558萬元,下降8.96%;非稅收入完成31,591萬元,同比減收11,493萬元,增長57.18%。全縣一般公共預算支出完成165,179萬元,同比增支10,666萬元,增長6.9%。
2.平衡情況:2016年縣級一般公共預算收入88,071萬元,上級補助收入74,035萬元(上級補助收入98,566萬元,上解市級財力24,531萬元,沖抵后為74,035萬元),債務轉貸收入54,523萬元(新增債券轉貸收入1,423萬元,置換債券轉貸收入53,100萬元),動用上年結余4,378萬元,國有資本經營預算調入300萬元,收入總計221,307萬元;一般公共預算支出165,179萬元,上解支出685萬元,債務還本支出53,100萬元,支出總計218,964萬元,年終結轉結余2,343萬元。
(二)政府性基金預算收支決算情況
1.收支情況:2016年,縣級政府性基金預算收入完成4,800萬元,占調整預算的100.00%,同比減收52,217萬元,下降91.58%;政府性基金預算支出14,990萬元,同比減支54,667萬元,下降78.48%。
2.平衡情況:2016年,縣級政府性基金預算收入4,800萬元,上級補助收入4,279萬元,動用上年結余431萬元,債務轉貸收入5,900萬元,收入總計15,410萬元;政府性基金預算支出14,990萬元,上解支出2萬元,年終結轉結余418萬元。
(三)社會保險基金預算收支決算情況
2016年,全縣社會保險基金預算收入9,489萬元(全部為新型農村合作醫(yī)療資金),上年結轉結余2,098萬元,收入總計11,587萬元;社會保險基金預算支出8,287萬元,年終結轉結余3,300萬元。
(四)國有資本經營預算收支決算情況
2016年,全縣國有資本經營收入預算收入300萬元;調出到一般公共預算300萬元,年終無結余。
二、地方政府性債務情況
2016年債務轉貸資金60,423萬元中,新增地方政府債券資金7,323萬元,用于上報的公益性政府投資建設項目;置換債券資金53,100萬元,用于置換當年到期存量債務。
三、2016年財政主要工作
(一)抓收入,多措并舉壯財力。一是財政收入穩(wěn)步增長。2016年,全縣一般公共預算收入完成88,071萬元,同比增收5,935萬元,增長7.23%。二是融資工作成效明顯。積極推進實施政府與社會資本合作(PPP)模式,進一步拓寬融資渠道,引導社會資本參與重大基礎設施、城鎮(zhèn)化建設以及重要產業(yè)投資等建設。2016年入省級PPP項目庫2個,資金規(guī)模12億元。三是向上爭取資金成效顯著。全力向上爭取政策、項目和資金支持,共到位上級無償專項資金54,717萬元,確保了全縣社會事業(yè)發(fā)展和重點建設項目的支出需求。
(二)培財源,創(chuàng)新方式助發(fā)展。一是壯大主體財源。全面貫徹落實“營改增”、資源稅改革等稅收減免優(yōu)惠政策,全年減免企業(yè)稅收約1.2億元,充分發(fā)揮財稅體制改革對實體經濟的提振作用;全面落實 “一企一策”幫扶措施,簽訂“政銀企”合作協(xié)議12億元,申報“園保貸”項目貸款資金4,900萬元;充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用,安排企業(yè)扶持資金2,492萬元,引導和鼓勵企業(yè)加大創(chuàng)新投入,集聚創(chuàng)新要素,壯大優(yōu)勢產業(yè),力促經濟轉型升級,鞏固壯大現(xiàn)有財源。二是培植后續(xù)財源。傾力打造“承千年鄉(xiāng)愁、沐米易時光”康養(yǎng)休閑度假目的地、富足安康幸福園,促進旅游服務業(yè)健康發(fā)展;舉辦米易花會、米易燈會、元宵焰火晚會等節(jié)慶賽會活動,大力發(fā)展“春賞花、夏避暑、秋品果、冬暖陽”特色康養(yǎng)旅游產業(yè),促進休閑游、鄉(xiāng)村游、自駕游等新興旅游業(yè)發(fā)展。
(三)調結構,優(yōu)化支出保民生。堅持把保障和改善民生放在首位,確保民生標準不降、投入力度不減。一是促進“三農”持續(xù)發(fā)展。投入扶貧專項資金3.44億元,用于貧困村、貧困戶產業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境改善、基礎設施改造,為2017年貧困村全部“摘帽”,貧困人口全部脫貧目標的實現(xiàn)奠定基礎;全面落實各項惠農強農政策,撥付各類惠農補貼4,600萬元,促進農業(yè)增效、農民增收;深化農村綜合改革,安排獎補資金1,939萬元,積極推進農村公益事業(yè)建設,進一步提高村級組織運轉經費保障水平;大力促進農業(yè)基礎設施建設,國家現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)等農業(yè)標桿項目成效顯著,馬鞍山水庫、麻晃引水、土地開發(fā)整理、現(xiàn)代林業(yè)等涉農項目加快建設,農業(yè)基礎設施不斷完善。二是促進教育事業(yè)均衡發(fā)展。進一步完善城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制及各類教育資助體系,安排資金5,352萬元,用于全面落實各項教育資助政策;安排資金3,913萬元,用于農村義務教育薄弱學校建設,城鄉(xiāng)教學、就學條件不斷改善。三是促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。全面落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障體系,提高基本醫(yī)療保障水平。安排資金7,303萬元,用于新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險,進一步完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障體系,完善重特大疾病保障制度;安排資金1,075萬元,用于開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作,進一步減輕城鄉(xiāng)困難群眾就醫(yī)負擔;安排資金4,300萬元,用于落實國家基本藥物制度、政府購買公共衛(wèi)生服務、農村孕產婦住院分娩、婚前檢查、70歲以上老人免費體檢、婦女“兩癌”篩查等補貼政策,促進基本公共衛(wèi)生服務均等化;安排資金1,491萬元,用于縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基礎設施建設和醫(yī)療設備更新,醫(yī)療衛(wèi)生機構應急處置能力和服務水平大幅提升,城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務水平差距逐步縮小。四是促進社會保障體系逐步完善。完善以社會保險、社會救助、社會福利、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置等為主要內容的社會保障體系建設,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革穩(wěn)步推進。完善以低保制度為核心的社會救助體系,加大對弱勢群體的救助力度,安排資金2,960萬元,用于全面落實各項社會救助政策;安排資金330萬元,用于實施高齡補貼和長壽補貼政策,促進老年社會福利事業(yè)和諧健康發(fā)展;安排資金520萬元,用于社會養(yǎng)老服務體系建設;安排資金10,308萬元,建成保障性住房156套,完成棚戶區(qū)改造1,084戶、農村危房改造684戶。
五是促進文體事業(yè)繁榮進步。加大文化體育事業(yè)投入,群眾藝術節(jié)、廣場舞大賽等群眾文化活動豐富多彩,“村村響、戶戶通”有效覆蓋,鄉(xiāng)鎮(zhèn)電影放映點、數(shù)字圖書館、農家書屋、基層組織活動場所、公共體育娛樂設施逐步完善。
(四)強管理,深化改革增活力。堅持以改革創(chuàng)新為動力,積極穩(wěn)妥推進各項財政改革,努力提升財政科學化、精細化管理水平。一是深化財稅體制改革。完成“營改增”、資源稅體制改革工作,按照上級安排,完成了中央、省、縣各級間分享級次調整。二是完善政府預算管理體系。認真貫徹落實新《預算法》,完善政府預算體系,編制“四本”預算,逐步建全公開、透明、規(guī)范、完整的預算體制,加大對政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的銜接與統(tǒng)籌。三是積極推進“陽光財政”建設。全面推進預決算信息公開工作,按照“功能分類公開到項,經濟分類公開到目”的要求,縣政府預決算信息全面公開,139個預算單位均在米易縣公眾信息網(wǎng)上公開了2015年部門決算、2016年部門預算及“三公”經費使用情況。四是逐步推進預算績效管理。逐步完善績效評價指標體系,在縣級預算部門支出績效考評“全覆蓋”基礎上,逐步推進預算管理與目標績效相結合,提高財政資金的使用效益;同時,對 “資金量較大、代表性較強、社會關注度高”的重點民生項目支出開展績效評價。五是深化國庫管理改革。完善國庫集中支付制度,實行國庫集中支付全覆蓋;試編權責發(fā)生制政府綜合財務報告,全面、真實反映政府綜合財務狀況;完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系,逐步將所有財政資金納入預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)管理,有效杜絕違紀、違規(guī)行為的發(fā)生;嚴格執(zhí)行財政存量資金定期清理制度,加大統(tǒng)籌盤活力度,調整用于重點建設和民生項目。六是加強國有資產管理。加強國有資產管理制度建設和資產系統(tǒng)的管理,開展全縣行政事業(yè)單位國有資產清查核實工作,全面摸清家底。加強對國有資產的配置、使用和處置的監(jiān)督力度,嚴禁國有資產流失。加強對國有資產統(tǒng)籌調劑力度,盤活閑置資產,實現(xiàn)國有資產保值增值。七是加強對政府采購及投資評審的監(jiān)管。以節(jié)約財政資金,提高財政資金使用效益為核心,加大對政府采購、政府投資項目的評審監(jiān)管力度,努力實現(xiàn)財政資金支出效益最大化。全縣政府采購立項審批212項,采購預算總金額18,280萬元、合同價14,990萬元、節(jié)約資金3,290萬元;評審政府投資項目68個,送審金額54,251萬元,審定金額50,213萬元,審減4,038萬元,審減率為7.44%。
(五)帶隊伍,提升干部綜合素質。圍繞財政工作中心,創(chuàng)新舉措,切實加強隊伍管理,不斷推進財政系統(tǒng)黨風廉政建設、行業(yè)作風建設和行政效能建設,著力打造“為民、務實、清廉”的財政形象,認真組織開展對新《預算法》和《會計法》《行政事業(yè)單位會計制度》等法律法規(guī)的學習研討和互動交流,不斷提升財政干部綜合素質。
在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行中還存在一定的困難和問題,主要表現(xiàn)在:一是經濟下行壓力不減,政策性減收逐步顯現(xiàn),財政收入結構不優(yōu),財政增收十分困難。二是財政支出剛性增長,收支矛盾日益突出。對此,我們將高度重視,深入分析原因,積極采取有力措施,認真加以解決,努力使我縣財政工作再上新臺階。